Nuevas Declaraciones Juradas 3327 y 3328

Tabla de contenido

Como ya saben, el 1 de Agosto del año 2007 el Servicio de Impuestos Internos, mediante la Resolución Exenta nº 86, creó la Declaración Jurada 3323, obligatoria para todos los contribuyentes que tuvieran un crédito de IVA total anual igual o superior a los 250 millones.

Es decir, si el IVA total anual de las compras de su empresa es igual o superior a 250 millones de pesos, se debe entregar  un resumen cada semestre con el total de las ventas y compras efectuadas a/de cada RUT. Cada RUT de cada cliente y proveedor se expresa en una línea, con el total del IVA de sus compras/ventas.

Pues bien, esta Declaración Jurada 3323 ha quedado obsoleta, ya que el SII ha emitido la nuevo Resolución Exenta nº 117 de 3 de Octubre de 2011, que deja sin efecto la antigua Res. Ex. 86 del 2007.

Esta nueva Resolución sustituye la antigua  DJ 3323 por dos Declaraciones Juradas: la DJ 3327 de Compras y la DJ 3328 de Ventas.

El funcionamiento y obligaciones son muy parecidas a la 3323, la única variación ha sido descomponer la declaración en dos distintas, y  el formato de las mismas. En resumen, los puntos más importantes de ambas declaraciones son:

  • Son obligatorias para aquellos contribuyentes cuyo crédito de IVA anual sea igual o superior a 250 millones de pesos (IVA de las compras).
  • Una vez que una empresa cumple este requisito, la obligación de presentar las declaraciones perdura, aunque el valor de crédito de IVA sea menor en otro año.
  • Se tienen que presentar cada semestre, y los plazos son: hasta el 28-29 de Febrero para la declaración del segundo semestre, y hasta el 31 de Agosto para la declaración del primer semestre.
  •  Aquellos contribuyentes que son emisores de facturas electrónicas no tienen la obligación de presentar estas declaraciones.
  • Se tienen que enviar de forma electrónica, ya no existe el formulario. Se tienen que enviar un formato de Libro de Compras por cada mes, y otro de Libro de Ventas por cada mes también. En total 12 Libros (6 de compras y 6 de Ventas).
  • Entra en vigor ya mismo, por lo que la declaración del periodo 01-07-2011 al 31-12-2011 ya debe hacerse con estos dos «formularios», y no con la 3323.

En Laudus ya están disponibles ambas declaraciones:

Se deberán generar los 6 archivos de la DJ 3327, uno por cada mes, y lo mismo para la DJ 3328. Y después subirlos desde la página web del SII en el menú:

Declaraciones Juradas -> Declaraciones Juradas de IVA -> Declaraciones Juradas de IVA F3327 y F3328 -> Enviar o corregir declaraciones -> Upload XML

Este último paso es importante, ya que el formato que genera Laudus es para utilizar la opción «Upload XML» en la última pantalla, en vez de «Importador».

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178 Comentarios

  1. Sería muy interesante si Uds. con la capacidad que tienen sobre las materias tributarias, pudiesen ofrecer clases de cómo confeccionar esta dos nuevas declaraciones juradas de IVA y que vencen el 28 de Febrero 2012.

    Es un gran servicio que harían y quedarían en un alto pedestal con los contables que no olviden que tienen otros miles de compromisos en esta época.

  2. Ha lo que lo que puedo entender a lo a que se refiere víctor, es si, hay alguna guía de como hacer los formularios puesto que la forma esquemática es muy ambigua de realizar. y basados a los requerimientos fehacientes requeridos por el servicio.
    mi pregunta va enfocado a lo mismo.

    como se debería de realizar los formularios correctamente basado en los requerimientos del sii.

  3. Que diferencia hay en enviarlos en formato CSV ( separado por ; ) y enviarlos en formato XML , para mi entender es el volumen de documento. o da lo mismo.
    Gracias

  4. Estimados buenas tardes, genere el archivo.csv, pero tengo un error

    Error «tipo de documento no es númerico» a que se refiere esto, como lo soluciono?

  5. logre subir los libros de ventas en imprtador(formato csv) pero los de compras me generar un error «el detalle ya existe para tipo documento y folio» y reviso y no se repite ningun folio. ¿como genero documentos XML que me recomiendas? se me acaba el plazo.

    1. Leonardo, a mi tambien me paso y es por que esta repetido algo, en mi caso en el libro de compras tenia repetido el folio en una Factura de compra(cod 45), aunque tenia distinto RUT, igual el SII no me dejaba pasar

      1. Hola Jorge consulta como solucionaste tu problema, ya que yo he revisado y solo se repiten los rut de los proveedores y no los documentos?? y me da el mismo error

      2. Sebastian, como dije el error es por algun documento repetido, en mi caso era una factura de compra (cod 45), y tenia repetido el folio.
        Lo que yo haria en tu caso seria separar por tipo de documentos y revisar individualmente cada grupo de documentos. incluso mandandolos al SII, ya que esta la opcion de reemplazar libros, asi que iria sobreescribiendo lo anteriormente enviado, hasta dar con el grupo que esta mal. y luego analizar que pasa.

  6. Consulta, las declaraciones 3327 y 3328 siguen siendo semestrales cierto? Escuche que desde el año 2012 serían mensuales, estoy en lo cierto?

    Gracia

  7. Hola estimado tengo una consulta, al cargar el archivo, la pagina del Sii me tira un error 60, tenemos una NC Exenta, en el cuadro la ingresamos como exenta, pero el error dice: Para ciertos tipos de documentos (no anulados) debe declararse Monto IVA, nos pide el IVA de la Nota de credito y esta es exenta..que puedo hacer

    Gracias…

    1. Marcelo, ya que la NC (Cod 60 o 61) Exenta no tiene IVA, debes declarar poniendo el cero en neto e IVA y repitiendo el monto exento en total.
      Asi el SII encontrara el registro y ya no sera un error, sino que un reparo. y como reparo se puede confirmar y luego generar los libros y enviarlos.

  8. Estimados,

    he tratado de subir un xml y me da error de schema, por favor ustedes me pueden enviar un ejemplo de xml a mi correo (jplacencia@asag,cl). Yo comparo el xml generado por mi software con el ejemplo del sii y no veo diferencias. Por favor su ayuda serìa de mucha importancia.

    Atte.,

    Jaime Placencia

      1. Jaime, me gustaria si me puedes ayudar, tengo un problema similar, necesito un xml validado por el sii de los libros Mayor, Diario y Balance – Diccionario, he preguntado en todos lados y me es imposible que alguien me facilite uno, con datos falsos no importa, es para ver la estructura del xml ya que al enviar los mios me arroja el sgte error «EL ENVIO REALIZADO TIENE DIFERENCIAS RESPECTO AL SCHEMA INDICADO. »

        Detalle de Errores:
        SCH-00001: Invalid Schema Name

        Si me puedes ayudar estare muy agradecido.
        Saludos

    1. Jaime puedes indicarme como lo lograste , tengo los libros listos en excel , los guardo como CSV, pero al subirlos a la página del SII arroja error en el formato fecha

  9. Estimados,

    Junto con saludarles, les comento que al momento de realizar las DJ 3327 no encuentro codigo segun SII para los documentos factura de compra importacion, Nota de credito Importacion y nota de debito importacion, yo las coloque con el codigo 32 de exentas pero nose si estara bien, favor si me pueden ayudar.

    Slds.

    1. los documentos que corresponden a partir de una importacon son 2.
      Por un lado esta declaracion de ingreso(DIN) con codigo 914, se debe usar el rut 55.555.555-5. y en esto se usa el IVA de la mercaderia que se esta importando. (el neto seria la base sobre la cual se calculo el IVA y el total la suma)

      y en el mismo documento esta la parte que cobra el agente de aduana, esta parte se declara como otra linea y es el neto, iva y total, con el rut del agente de aduana.

  10. Estimados, que nombre debe llevar el archivo de compras y ventas generado .xml a ser enviado??? y la otra duda, que es lo que debo poner en la linea ???

    Muchas gracias

    Saludos cordiales,

    Jorge Campos

  11. Por defecto al exportar las planilla de ventas desde mi sistema la tasa del 19% me da con un signo -19 por tratarse de notas de credito, necesito saber si esta bien, ya he intentado muchas veces enviar la declaracion y me la rechaza.

  12. Se debe incluir sólo facturas del mes declaradas en el mes, ó también facturas de compra (ejemplo 07-2011) pero registradas en Agosto o sept. (mi programa lee el mes del documento como el ej 07-2011, independiente de que mes lo declare)
    Esta ok que sea así. Obviamente no me cuadro fácil con el resumen del Libro por que me sale más o menos crédito informado en cada mes.

  13. Tengo un error de Schema y no sé a que atribuirlo, favor si me puedes ayudar a aclararlo.

    ERROR QUE APARECE EN VENTA

    LBRMAIL0364572026
    RESULTADO VALIDACION DE ENVIO DE LIBRO TRIBUTARIO
    ==================================================
    Identificador de Envio : 364572026
    Rut de Empresa Emisora : 966399920-1
    Rut que realizo Envio : 966399920-1
    Fecha de recepción : 01/03/2012 16:29:51
    Estado del envio de Libro : LRS – Envio de Libro Rechazado por Schema
    Tipo de segmento :
    Numero de Segmento : 0

    Detalle de errores del Envio de Libro Tributario
    ================================================
    ENV – 3 Error en Schema – [0] LSX-00213: only 0 ocurrences of particle «TotMntNeto», minimum es 1

  14. Ahora me aparece el siguiente error, agradecería mucho si me ayuda a esclarecer esto:

    Resultado de Validacion de Envio de Libro Tributario
    ====================================================

    Identificador de Envio : 366898116
    Rut de Empresa Emisora : 96639920-1
    Rut que Realizo el Envio : 96639920-1
    Fecha de Recepcion : 08/03/2012 09:43:04
    Estado del Envio de Libro : LRS – Envio de Libro Rechazado por Schema
    Tipo de Segmento :
    Numero de Segmento : 0

    Detalle de Errores del Envio de Libro Tributario
    ================================================
    ENV – 3 – Error en Schema – [0] LSX-00210: value «0» out of range for type «#simple»

  15. Estimado, estoy enviando los archivos de ventas .xml correspondiente a cada mes, pero termina de procesar el adjunto y luego arroja el siguiente mensaje, que para mi no me indica en donde esta el error:

    RESULTADO DEL UPLOAD DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS
    ELECTRONICOS
    EL ENVIO REALIZADO TIENE DIFERENCIAS RESPECTO AL SCHEMA INDICADO.
    Detalle de Errores:
    SCH-00001: Invalid Schema Name
    RESULTADO DEL UPLOAD DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRONICOS Page 1 of 1

    Muchas gracias

    Saludos cordiales,

    Jorge Campos

  16. Estimados, he corregido todos los nombres con los acentos (se los saque) tengo la misma linea arriba, y me continua saliendo el mensaje, de CHR-00001:Invalid Character Set… ya no se que cambio puedo realizar. Inclusive valide el archivo por un validador de esquema XML y me arroja que esta Ok..alguien le pasa este tipo de error ??
    Muchas gracias

    Saludos

    Jorge Campos

  17. hola, estoy mandando la dj 3327, ya envié la los 6 archivos para la 3328 y me resultó super bien, pero en la 3327 en el mes de octubre no me deja enviarla, me arroja el siguiente error

    Tipo Cod Docto Folio Cod Val Glosa
    Error v460 Detalle ya existe para el tipo de documento, folio y rut emisor

    y no he podido enontrar el error en mi archivo,porfavor si me pueden ayudar se los agradecere

  18. Estimados la consulta es para saber donde declaro las facturas de importacion que me emite el proveedor extranjero….con que codigo se deben ingresar o no se declaran?? lei todos los cometarios y me sirvieron mucho, de verdad muchas gracias por ayudar..

  19. Estimados, tengo facturas de proveedores de Diarios por los que no utilizo el credito fiscal, por lo tanto coloco solo el monto como exento y el total pero me arroja el siguiente error «Para ciertos tipos de documentos (no anulados) debe declararse Monto Neto y este debe ser distinto de cero.»

    Gracias

  20. Estimados,

    Al generar el libro de compras, me da un error que dice que el RUT del usuario que envia el libro no puede ir en blanco, donde ingreso este dato.
    En las ventas me dice que la sucursal no tiene asignado el codigo del SII, no entiendo, igual trato de poner el codigo del SII en las sucursales pero me sale un error de los correlativos…
    Agradesco comentarios.
    Atte.,
    Juan Flores Duarte

  21. Juan Carlos, junto con saludarte te comento que el validador me arroja un error que dice : 196 : El registro no tiene la cantidad de campos debida (29) para el tipo de libro : vienen 30 , ayuda por favor. he revisado las columnas y los campos y estan bien.

    Saludos

    Juan

  22. Estimados
    El año 2011 es primera vez que la suma de los creditos de compra de la empresa es mayor a 250.000.000.
    Mi consulta es ¿Cuando tengo que empezar a mandar las declaraciones 3327 y 3328? Y por cuales periodos.
    Gracias por la ayuda y…excelente blog

  23. En el modulo de Compras, como se identifica una Liquidacion Factura (correspondiente a la comision), que se debe declarar con el codigo 40, del formulario 3327.
    ya que no existe un documento liquidacion factura en compras?

  24. hola necesito ayuda urgente, desde marzo que intento enviar dj 3328 y no me deja, me sale un comentario que el sii ya lo tiene en su sistema que debo esperar para enviarlo de nuevo, pero han pasado 3 meses, como se demora tanto, para mi que tengo algo mal en exell, debo llenar todo lo solicitado,,pliss ayuda, nos van a fiscalizar y no tengo esa dj enviada.

  25. Estimados , en mi declaracion 3328 me aparece el error v460, el cual he leido y me dice que se me repite mas de una vez el rut o folio, y efectivamente es asi , ya que poseo facturas con impuestos adicionales , 13%, 15%, 27% 12% mi duda es como lo soluciono, , ya que el sistema me arroja la misma factura como 2 o tres veces distinta, intente enviarlo, y dejarlo solo en una misma linea y le agregue mas columnas , pero tampoco me lo acepta ., alguien sabra como lo puedo solucionar ???

  26. Buen día.
    Leí meticulosamente todos sus artículos pero hay un punto que no abordaron y está relacionado con las importaciones.

    http://blog.laudus.cl/2009/12/01/ejemplo-de-importacion/

    ustedes sugieren cambiar el iva, en donde no coincide con el monto neto, uno al presentar estas declarciones me arroja error entre el monto neto y el iva.

    Hace días pregunte este error en el sii y me dijeron que la solución la debía dar los proveedores del software (cosa que es curiosa ya que la asistencia técnica por parte de ud. es nula).

    Me gustaría una respuesta para este extraño caso que sucede con las importación.

    adjunto el error.
    LBR – 2 – Reparo en Calculo de – [MntlIVA] distinto a [MntNeto]*[Tasalmp] T:[914]-F[87301]

  27. estimados tengo el siguiente mensaje al momento de enviar libro de compras electronico al SII con programa de Acepta

    ERROR

    SCH-00001: Invalid Schema Name

  28. Estimados alguien me puede ayudar.
    Tengo una empresa que en su oportunidad declaro el 3323, pero ahora esta solo con remantente, clo cual no tengo libros electronicos.
    Como lo subo por la plataforma del SII??

  29. Estimados tengo una consulta si la empresa en la cual trabajo no realiza compra solo ventas (arriendo de inmueble) que debo hacer con la declaración 3327??

  30. Estimados, estoy subiendo un doc 914 DNI excento pero me arroja error ya que debe llevar algun tipo de IVA como puedo entonces ver esto??? y tambien me arroja error al querer registrar una nota de credito 60 anulada favor ayudenme!!!!

  31. Estimados nosotros si nos encontramos obligados a realizar declaración , puesto que durante años anteriores nuestro IVA crédito fue superior 250 millones, ahora bien entiendo que una vez obligado a cumplir con lo solicito esto perdura aun cuando el IVA sea inferior. Dicho lo anterior mi consulta es que debo hacer si durante el periodo no registro compra.

  32. Hola que tal, al tratar de enviar por validador el csv me arroja un error V460 que en SII no me han podido dar solución. Quisiera saber si alguno de ustedes ha enviado un 3327 3328 con casos donde en el mismo documento tengan distintas tasas de impuestos adicionales. El csv que generamos se desagrega en distintas lineas (base*tasa) porque en la misma factura se vende cervezas, vinos, licores y un flete que no se aplica ila ¿como lo presentan sin repetir tipo de docto y folio? ya que hace las validaciones de base*tasa y debe ir en una linea distinta dentro del csv.
    Cualquier comentario me sirve un montón, muchas gracias.

  33. Buenas tardes, tengo una duda con respecto al libro de compras, resulta que tengo lista la planilla csv para subir a SII pero me sale un error que dice el monto neto iva y monto final no deben ir en cero pero en el libro de compra que confecciona mi contador están en cero que lo hacer ya que ni siquiera el lo puede hacer, y por esta facturas están en cero ya que se cancelan en la declaración de impuesto

  34. Hola, buenas noches ya envié los libros las declaraciones mensuales 3327 compra y 3328 venta, pero tengo una duda voy a ver consulta certificado solemne colocando f3327, año y primer semestre y me dice no existe declaración para el periodo ingresado, en consecuencia que ya envié los libros se generaron en forma separada y dando un certificado al enviarlo o debo hacer algo mas. Gracias espero su respuesta.

  35. Estimados, el error LSX-00210: value «0» out of range for type… lo solucionamos eliminando el total de documentos nulos cuando la cantidad es cero. Es decir, 0 no va.

  36. Hola sabe me arroja este error El registro no tiene la cantidad de campos debida (29) para el tipo de libro : vienen 1, y no lo puedo solucionar ya he cambiado todo, lo que no se es como debe ir indicada la fecha y el rut me puede ayudar por favor

  37. Hola Buenos días, Al enviar el libro compras me arroja un código de error V402, es por el total ,
    pero lo reviso y no encuentro error , que podría ser.

    Gracias

  38. Estimados buenos días, alguien me puede decir como soluciono este error:

    Detalle de Errores del Envío de Libro Tributario
    ================================================
    ENV – 3 – Error en Schema – [0] LSX-00204: extra data at end of complex element

    Al libro de compras este mes le agregamos varios campos porque debemos calcular la proporcionalidad de IVA, tendrá esto algo que ver con el error que me genera el envío del libro electrónico de compras.

    Desde ya agradezco su ayuda.

  39. Hola buenas tardes, ojala me puedan ayudar trabajo en una inmobiliaria y nos obligaron a enviar las Dj, pero la inmobiliaria es exenta de Iva, por lo que tengo entendido tengo que ingresarla como iva no recuperable, pero me surgio un problema ya que tengo facturas de compras que para nosotros son exentas pero tiene proporcionada por una parte exenta y otra afecta, como ingreso ese tipo de caso a la DJ de compras, atento a sus comentarios.-

  40. Estimado, al hacer la declaracion 3328 me dice: error Error 33 7326773 v207 y Error 32 6279864 v213 por favor
    si alguien me puede ayudar, gracias

  41. hola buenas tarde queria hacer la siguiente consulta yo estoy hacuendo el ingreso del libro de venta y me dice que hay un error codigo v518 queria saber como lo hago para poder solucionarlo

  42. Buenas Tardes, me podrían explicar por favor que significa este error :El registro no tiene la cantidad de campos debida (40) para el tipo de libro : vienen 7. Gracias

    1. Hola Cecilia
      me aparece el mismo error que tenias tu, queria saber si pudiste solucionarlo y como. ya que no he podido mandar mis declaraciones de venta por este motivo

      De antemano muchas gracias

  43. Me gustaria que me pudieran indicar con que codigo ingreso las facturas de exportaciones en el libro de ventas y en que parte pongo el monto de estas.
    Gracias

  44. al subir la dj 3327 en factores de proporcionalidad impuestos adicionales, como saber que se coloca si dice entre 0 y 1.

    gracias, Jaime Hernandez

  45. Buenos días, yo estoy obligado a la factura electrónica desde noviembre 2014. Entonces presente noviembre y diciembre. Le pregunto si estoy eximido por esos periodos, y otra pregunta: por los primeros cuatro meses los puedo presentar en formato CSV como lo hacia antes o debo hacerlo en XLM? Gracias.

  46. Estimado:
    al tratar de enviar la dj 3327 me arroja el error que dice :
    el registro no tiene la cantidad de campos debida (29) para el tipo de libro : viene 1
    como lo soluciono?

  47. Estimados,
    Tendran en consideración emitir un libro fuera de los comunes, en ventas ya consideraron el documento pero en compras no.

    Factura de Venta de Mercaderías Situadas en el Extranjero o Situadas en Chile y no Nacionalizadas. (FVME)

    Declaración Jurada de Compra para Convenciones sobre mercaderías situadas en el extranjero o situadas en Chile y no nacionalizadas. (DJC)

    OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBRO ESPECIAL DE REGISTRO.

    Los contribuyentes que realicen convenciones sobre mercaderías situadas en el extranjero o situadas en Chile y no nacionalizadas, deberán llevar en forma manuscrita, mecanizada o computacional, un Libro de Compras y Ventas para Convenciones sobre mercaderías situadas en el extranjero o situadas en Chile y no nacionalizadas, en el cual registrará en forma cronológica, los datos correspondientes a la emisión de cada uno de los documentos dispuestos por esta Circular.

    6.1) Requisitos que debe cumplir el Libro de Compras y Ventas para Convenciones sobre mercaderías situadas en el extranjero o situadas en Chile y no nacionalizadas.
    a.Ser foliado en forma correlativa y timbrado previamente en la Unidad del Servicio correspondiente al domicilio del contribuyente.
    b.Cumplir con las formalidades legales y reglamentarias establecidas para los libros de contabilidad.
    c.Mantenerse a disposición del Servicio y exhibirlo cada vez que sus funcionarios lo soliciten

    gracias
    Manuel

  48. mis ventas y compras no superan en los $250.000.000 pero aun así Sii me mando una pantalla donde me pide envié estas DJ año 2014. fui a consultar y el inspector no sabe con claridad el porque, dice tal vez puede ser por que ud ha comprado con SRF o Factura Zofri exenta de iva en Iquique, deseo agregar que estas compras son valores muy bajos. Yo emito factura exenta de iva( form 29 codigos 585-020) por servicios. cual seria el procedimiento, nosotros todavía no emitimos facturas electrónicas hasta el 2016. Gracias.

  49. UNA CONSULTA AL ENVIAR EL LIBRO DE COMPRAS DE ENERO ME ARROJA EL SIGUIENTE ERROR: SCH-00001: Invalid Schema Name QUE SIGNIFICA? lo realizé a mano. Porfa me puedes ayudar?

  50. GRACIAS POR TU RESPUESTA.TENGO UNA GRAN DUDA: NUESTROS CREDITOS ANUALES SON INFERIORES A 250.000.000, SIN EMBARGO NUESTRAS VENTAS ANUALES SON SUPERIORES A 600.000.000. eSTOY OBLIGADA A PRESENTAR ESTA DECLARACION? GRACIAS

  51. UNA CONSULTA ENVIE LA DJ 3327 LO HICE EN EXCEL Y LO GENERE EN CVS Y AL ENVIARLO AL SII ME ARROJA EL SGTE. ERROR (COD DOCTO)DETALLE YA EXISTE FAVOR PUEDE AYUDARME

  52. Estimado, tuve que reenviar el Libro de Compras al SII, se solicito el Código de Autorización para poder rectificar el Libro. Se agrego lo siguiente al archivo xml:

    COMPRA
    RECTIFICA
    TOTAL
    102006
    QZOUI6KVZB

    El SII lo rechazo:

    Detalle de Errores del Envio de Libro Tributario
    ================================================
    LBR – 3 – Rectifica Libro – libro a rectificar no existe

    ¿ A qué se debe el rechazo ? si al Xml se agrego el «RECTIFICA» y el Código Autorización.

  53. Estimado fue enviado con anterioridad, y se encuentra recepcionado y CUADRADO, al consular el 1ro. enviado en el SII dice así:

    Datos Libro Asociado:
    * Periodo 2015-09
    * Operacion COMPRA
    * Estado Libro Asociado Cuadrado
    * Tipo Libro DTE
    * Periodicidad ESPECAIL

    #Envio Tipo Envio Estado de Envio Fecha Recepción
    ———————————————————————————
    1255921411 TOTAL Envio Libro Cuadrado 20-10-2015

    como observas el Libro de Compras anterior fue recepcionado por SII.

    Esperando una respuesta … gracias

  54. Buenas tardes. La consulta que tengo es la siguiente: Tengo importaciones del giro dentro de las facturas de proveedores del mes, pero estas vienen con un neto y un iva que son completamente diferentes uno al otro, por ejemplo, (por decir algunos montos), un neto es de $75.143 y el iva de $544.385, ademas vienen con un monto exento de $ 652. ¿Cómo puedo ingresar los datos correctamente a la declaracion jurada 3327?

  55. Consulta las declaciones del formulario 3328 pueden se semestrales?, ya que al ingresar al servicio me sales solo la opción por mes.
    Saludos,

  56. Son semestrales, pero al igresarlas se hacen mes por mes.
    El plazo de presentación de las Declaraciones Juradas indicadas, se extenderá hasta el último día del mes de agosto de cada año, por las operaciones realizadas en los períodos tributarios comprendidos en el semestre inmediatamente anterior (enero a junio), y, hasta el último día del mes de febrero, para las operaciones realizadas en los períodos tributarios comprendidos en el último semestre del año inmediatamente anterior (julio a diciembre), respectivamente.

    Saludos

  57. Hola, alguien me puede ayudar con la Declaracion Jurada de Ventas, puesto que no se como colocar las boletas de Ventas. Nuestra empresa tiene giro eleboracion de Vinos y por ende estamos asociados a pagar el 20.5 de ILA y ese impuesto no se como dejarle reflejado en la declaración, ya que me acepta solo el 19%
    Saludos

  58. hola una consulta que significa esto al enviar el libro de compra
    lo revise en sii y me sale esto

    Estado del Envío : Envio de Libro Rechazado por Schema [Error en Schema. [0] LSX-00210: value «0» out of range for type «ImptoType» ].

    1. Esa declaracion esta en la parte de facturas, la verdad qie yo nunca lo hecho con boletas pero si con facturas..esos son los libros que piden.

  59. estimado una consulta envie el libro y me llego el sgte reporte

    LBR – 3 – Resumen No Cuadra Con Informacion de Detalle – [Resumen:PERIODO Tipo Doc:33 – TotMntNeto]
    LBR – 3 – Resumen No Cuadra Con Informacion de Detalle – [Resumen:PERIODO Tipo Doc:33 – TotMntIVA]
    LBR – 3 – Resumen No Cuadra Con Informacion de Detalle – [Resumen:PERIODO Tipo Doc:33 – TotOtrosImp – 18]
    a que se debe

  60. Buenas, estoy ingresando las ventas para DJ 3328, esta es de exportación, leí en el instructivo que se debe ingresar el ID y código del país del cliente, es tan así? es una obligación colocarlos?

    Atte. Muchas Gracias

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